二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位:股
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
报告期内,公司对下属各医院加大投入,深化管理内功,积极推进口腔医院及辅助生殖中心建设。公司董事会和经营管理层围绕公司发展战略,依据公司年初制订的经营计划,一方面公司加大对重点区域医院的扶持投入力度,加快新建医院进程;另一方面全力推进多元化经营策略,努力培育新市场,加强成本管理,提升服务质量,稳步推进各项工作,公司经营业绩持续保持了增长态势。报告期内,公司实现总营业收入256,194,520.01元,比去年同期增长27.35%;营业利润64,432,353.64元,比去年同期增长10.77%;实现归属母公司净利润50,690,876.32元,同比增加4.86%;实现基本每股收益0.32元/股,同比增长6.67%。公司2014年上半年营业收入持续增加主要原因在于各子公司的营业收入和利润水平都有很大幅度的提高,特别是公司全资子公司杭州口腔医院有限公司、宁波口腔医院有限公司的营业收入持续增加。
报告期内,公司主要进行了以下几方面的工作:
1. 加大对重点区域医院的扶持投入力度。杭州口腔医院新总院建设已进入最后阶段,七月底八月初进行试营业,下半年可正式营业。昆明口腔医院新院区选址工作已进入实质性阶段。
2. 加快新建医院进程。报告期内,公司公告了与郑州口腔医院成立投资公司准备投资郑州口腔医院分院、海宁口腔医院、上虞口腔医院的设立事项,完成了昆明市妇幼保健生殖医学医院有限公司的设立,昆明、重庆两家辅助生殖中心的建设工作也在稳步推进过程中。
3. 不断强化内部管理,重视内部控制规范建设。公司对审计委员会议事规则进行了修订,强化了审计委员会职能。同时,公司聘请内控咨询机构对公司内部控制规范的建设进行指导,努力提升公司治理水平、管理效率及运营能力。
4. 重视人才引进和培养,不断提高医疗队伍的规模和素质。公司采取分岗位、分层次的培训体系及内部培训与外部培训相结合的培训方式,并积极推进与国内外知名院校及机构的合作,以满足员工个人成长与公司快速发展的需要。报告期内,公司派员赴美国天普大学参加"高级修复与种植ADA证书课程"培训。同时,昆明、重庆生殖中心的相关团队也前往英国波恩进行培训。
2014年下半年,公司将积极发挥杭州口腔医院新总院建成后的优势,将杭口建设为世界一流的口腔医院,继续加快内生性增长步伐,并充分利用杭州口腔医院的品牌、资源优势,积极推进浙江省内口腔医院的新建工作以及省外重点区域口腔医院的扩张建设。
下半年,公司将对已经公告的海宁、上虞口腔医院进行装修投入使用,省内其他地方新设口腔医院筹备工作也在积极推进中;公司同时推进宁波口腔医院对外投资,打造宁波地区宁波口腔医院品牌;加快昆明总院建设,落实昆口总院新大楼;公司还将推进与郑州口腔医院合作,加快双方设立的投资公司对郑州口腔医院分院的建设进程;同时,公司已经在长三角地区锁定重点区域,以多种形式推进旗舰口腔医院的建设工作。
公司作为口腔医疗服务行业的先行者,积极顺应全行业数字化互联网化的大时代潮流,转型升级医疗技术,将在下半年加快数字口腔医疗服务业的发展。
在辅助生殖领域,公司在下半年将稳步推进昆明、重庆两家辅助生殖中心的建设工作,力争在年底取得辅助生殖试营业牌照,正式开张。同时,公司积极筹备各种形式的生殖中心合作共建,积极推进与各地公立医院以及行业权威专家的合作交流。
公司在其他专科医疗领域持续保持高度关注,采取培养孵化方式,适时逐步介入其他专科医疗领域。
报告期内,公司主要财务数据同比发生重大变化的情况及说明:
1. 本报告期末,公司资产负债表项目大幅度变动情况及原因(单位:元)
2. 本报告期内,公司利润表项目大幅度变动情况及原因(单位:元)
3. 本报告期内,公司现金流量表项目大幅度变动情况及原因(单位:元)
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
营业成本变动原因说明:主要系本期医护人员的绩效薪酬、医用耗材以及诊疗场所租金增加所致。
销售费用变动原因说明:主要系本期广告宣传费增加所致。
财务费用变动原因说明:主要系本期存款利息收入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付杭口新大楼装修款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期吸收投资收到的现金减少所致。
2、 其它
(1) 经营计划进展说明
2014年是公司加大投入,深化管理内功,以客户为中心,以品牌为目标,提升客户体验,创造客户价值的关键年,更是公司实现战略目标,落实各项战略举措关键性一年。公司2014年度经营计划的主要目标是实现口腔医疗营业收入同比增长20%以上,加大对重点区域医院的扶持力度,在浙江省内新建三到五家杭口分院。公司上半年实现营业收入增长27.35%,浙江省内已公告了海宁口腔医院有限公司、上虞口腔医院有限公司的投资设立事项,浙江省外,公司已公告与郑州口腔医院的合作事项,并初步确定了昆明口腔医院新院的院址。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
(三) 核心竞争力分析
1. 技术优势
公司医疗团队力量强大,人才结构不断优化,通过人才引进和发展平台为进一步吸引和培养医疗技术人才提供了可靠的保障。2014年度公司不断加大了人才引进与培养,加强了核心人力资源团队的稳定性,为医疗技术和临床诊疗能力的提高打下了扎实的基础。
2. 管理团队优势
公司管理团队拥有良好的教育背景并具有多年的医疗行业从业经验,对行业的特点有着深刻了解。在日常管理上,重大事项提交到公司统一决策,日常经营工作按照公司统一规范逐级开展。公司各职能部门对医院相应科室实行职能直线制的管理模式,有效地提升了整体管理水平和各下属医院的运营效率。
3. 品牌优势